中远海运能源运输股份有限公司
2025 年度
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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内部控制审计报告
XYZH/2026BJAA13B0118
中远海运能源运输股份有限公司
中远海运能源运输股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中远海运能源运输股份有限公司(以下简称中远海能)2025年12月31日财务报告 内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中远海能董事会的 责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中远海能于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
您可使用手机'扫一扫'或进入'注册会计师行业统一监管平台(htp://accmo 此用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师务所出具
报告编码:京26PYMFRZE
信永中和 ShinewOing
审计报告(续)
XYZH/2026BJAA13B0118 中远海运能源运输股份有限公司
(本页无正文)
信永中和会计
中国北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二0二六年三月二十六日
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批准我业文:
执证:
组织:
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