南方电网数字电网研究院股份有限公司 2026 年度计划预算方案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
本预算报告不代表公司的盈利预测,仅为公司经营计划 的前瞻性陈述,最终能否实现取决于经济环境、市场需求、 行业政策等诸多因素,具有不确定性。
本议案已经2026 年3 月27 日召开的公司2026 年第三次 董事会(临时)会议审议通过,尚需股东会审议。
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标和经营目标,在综合分析宏观经 济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上,在充分考虑相 关各项基本假设的前提下,经公司分析研究,编制了2026 年度的计划预算方案。
二、预算编制期
日。
本预算编制期为:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31
三、预算编制假设
(一)公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不 发生重大变化;
(二)公司所处行业形势、市场需求无重大变化;
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(三)现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大 变化;
(四)公司的各项经营工作及计划能够顺利执行;
(五)无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不 利影响;
(六)公司所投资的主体未发生重大经营变化。
四、主要预算安排
根据公司经营目标,在综合分析宏观经济、行业发展趋 势、市场需求状况的基础上,2026 年经营目标将保持稳中求 进的基调,营收、净利润的预算目标保持适度增速。
五、预算执行的保障和监督措施
(一)多措并举力争完成年度经营目标
持续加大市场开拓力度,加强经营风险分析,制订相应 的预防措施,经营计划根据市场变化动态调整。
(二)深化提质增效
坚持过紧日子的思想,加强成本管控,提升内部运营效 率,进一步提升盈利水平。
(三)抓实经营业绩管控
围绕全年经营计划和预算目标,做好指标的分解和责任 落实,加强对预算执行的监控,建立定期分析机制,进一步 完善绩效考核机制,提高各利润中心的积极性,切实保障预 算目标的实现。
南方电网数字电网研究院股份有限公司
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董事会
2026 年3 月27 日
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