通行宝(301339)_公司公告_通行宝:2025年度内部控制审计报告

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通行宝:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 内部控制审计报告书

中興参

CPA

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层

电话:(010) 51423818

邮编:100073

传真:(010) 51423816

一、内部控制审计报告

二、附件

1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

3. 注册会计师执业证书复印件

中興

CPA

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0B座20层

20/F, Tower B,Lize S0HO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China

电话(tel):010-51423818

传真(fax):010-51423816

内部控制审计报告

中兴华审字(2026)第020072号

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称'通行宝')2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、通行宝对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通行宝董 事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,通行宝于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(本页无正文,系江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司内部控制审计报 告之签署页)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师:

中国注册会计师:

2026 年3 月26 日


  附件: ↘公告原文阅读
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