江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 内部控制审计报告书
中興参
CPA
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20 号丽泽SOHO B座20 层
电话:(010) 51423818
邮编:100073
传真:(010) 51423816
目
录
一、内部控制审计报告
二、附件
1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件
2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件
3. 注册会计师执业证书复印件
中興
CPA
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOH0B座20层
20/F, Tower B,Lize S0HO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话(tel):010-51423818
传真(fax):010-51423816
内部控制审计报告
中兴华审字(2026)第020072号
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司(以下简称'通行宝')2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、通行宝对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通行宝董 事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,通行宝于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(本页无正文,系江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司内部控制审计报 告之签署页)
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
中国注册会计师:
中国注册会计师:
2026 年3 月26 日
