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容诚
内部控制审计报告
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0013 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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内部控制审计报告
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所:北京市西城区阜成门外大街22 号
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容诚审字[2026]610Z0013 号
四川新闻网传媒(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了四川新闻网传媒(集团)股份有限公司(以下简称“川网传媒”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川网传媒 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,川网传媒于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文,为川网传媒容诚审字[2026]610Z0013 号内部控制审计报告之 签字盖章页。)
容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
中国注册会计师:
徐林
中国注册会计师:
罗君
中国·北京
中国注册会计师:
姚贝
2026 年3 月26 日
额70.万元
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201年2日
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批准找业: 批推我业女:
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运
批准注册协会: -- 发证日期: F
安徽省注册会计师协
证书编号:
2021年11月30
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