深圳市广和通无线股份有限公司
二0二五年度 内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
Grant Thornton 致同
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22号 赛特广场5层邮编100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字(2026)第441A006247号
深圳市广和通无线股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称广和通公司)2025年 12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是广和通公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
Grant Thornton
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,广和通公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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复印无效
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深圳市注册会计师协会 440100810014
证书编号:
批准注册协会深圳市注册会计师协会
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单 D
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年度检验登记 Annual Renewal Registration
文兰110101560739 证书编号: No.ofCenificate 110101560739 社准注协 发证日期: Date oflssuance
深市注册会计师协会 /4 209 25
本证经检验合格继续有一年
周义兰 110101560739 市会计协 日
