三环集团(300408)_公司公告_三环集团:2025年度内部控制审计报告

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三环集团:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

潮州三环(集团)股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和 ShineWWing

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层

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内部控制审计报告

XYZH/2026GZAA3B0078

潮州三环(集团)股份有限公司

潮州三环(集团)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了潮州三环(集团)股份有限公司(以下简称三环集团)2025 年12 月31 日财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三环集团董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

审计报告(续)

XYZH/2026GZAA3B0078 潮州三环(集团)股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,三环集团于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国 北京

中国注册会计师:

二?二六年三月二十六日


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