上海新阳(300236)_公司公告_上海新阳:众华会计师事务所关于上海新阳2025年度内部控制审计报告

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上海新阳:众华会计师事务所关于上海新阳2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-13

内部控制审计报告

众会字(2026)第02402 号

上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海 新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“上海新阳公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是上海新阳公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

1 Zhonghua Certified Public Accountants LLP

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,上海新阳公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

众华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师 李明

中国注册会计师管珺珺

中国,上海

2026 年3 月11 日

众华计事务所(特殊普通合)

2 Zhonghua Certified Public Accountants LLP


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