真视通(002771)_公司公告_真视通:公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告

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真视通:公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告下载公告
公告日期:2026-04-09

北京真视通科技股份有限公司 对会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号-- 主板上市公司规范运作》和北京真视通科技股份有限公司(以下简称“公司”) 《公司章程》等规定和要求,公司对会计师事务所2025 年度履职情况进行了评 估,具体情况如下:

一、2025 年年度审计会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同 所”)

成立日期:1981 年【工商登记:2011 年12 月22 日】

注册地址:北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场五层

首席合伙人:李惠琦

执业证书颁发单位及序号:北京市财政局NO 0014469

截至2025 年末,致同所从业人员近六千人,其中合伙人244 名,注册会计 师1,361 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400 人。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025 年4 月10 日、2025 年5 月19 日分别召开了第五届董事会第十 八次会议和2024 年年度股东大会,审议通过了《关于聘请公司2025 年度审计机 构的议案》,同意聘任致同所为公司2025 年度审计机构。

二、2025 年年度审计会计师事务所履职情况

致同所按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他

执业规范及公司2025 年度报告工作安排,致同所对公司2025 年度财务报告及 2025 年12 月31 日内部控制的有效性进行了审计,同时对公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况进行核查并出具了专项报告。

经审计,致同所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制,公允反映了公司2025 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2025 年度 的合并及公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同所出具了标准无保留 意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,致同所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、总体评价

经评估,公司认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程 中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质, 按时完成了公司2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报 告客观、完整、清晰、及时。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日


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