昇兴集团股份有限公司 关于会计师事务所2025 年度履职情况的评估报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》等规定和要求,公司容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)在2025 年度年审过程中的履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
1、基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”) 由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城 区阜成门外大街22 号1 幢10 层1001-1 至1001-26,首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注 册会计师1,507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024 年度收入总额为251,025.80 万元,其中 审计业务收入234,862.94 万元,证券期货业务收入123,764.58 万元。
容诚会计师事务所共承担518 家上市公司2024 年年报审计业务,审计收 费总额62,047.52 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术 服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共 设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为383 家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限 额不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:
2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公 司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作 出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”) 和容诚会计师事务所共同就2011 年3 月17 日(含)之后曾买入过乐视网股票 的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天 健咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审 诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受 到刑事处罚0 次、行政处罚1 次、监督管理措施12 次、自律监管措施13 次、 纪律处分4 次、自律处分1 次。
101 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚4 次(共2 个项目)、监督管理措施20 次、自律监 管措施9 次、纪律处分10 次、自律处分1 次。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2025 年年报工作安排,容诚会计师事务所对公司2025 年度财务报告及 2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集 资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出 具了专项报告。
经审计,容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制,公允反映了公司2025 年12 月31 日的合并及母公司财务状况 以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量;公司按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。容诚会计师
事务所出具了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中,容诚会计 师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、 审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整 事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、公司对会计师事务所履职情况的评估
经评估,公司认为:容诚会计师事务所在公司2025 年报审计过程中坚持以 公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成 了公司审计相关工作,审计行为规范有序,所出具的相关报告客观完整、清晰准 确、及时合规。
昇兴集团股份有限公司董事会
2026 年3 月18 日
