领益智造(002600)_公司公告_领益智造:2025年内部控制审计报告

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领益智造:2025年内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

内部控制审计报告广东领益智造股份有限公司容诚审字[2026]518Z0544号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

内部控制审计报告

广东领益智造股份有限公

容诚审字[2026]518Z0544号

司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东领益智造股份有限公司(以下简称“领益智造公司”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是领益智造公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,领益智造公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)总所:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/

容诚会计师事务所

(此页无正文,为广东领益智造股份有限公司容诚审字[2026]518Z0544号报告之签字盖章页。)

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

杨运辉

中国注册会计师:

吴凯民

中国·北京

中国注册会计师:

曾倩

2026年3月26日


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