天齐锂业股份有限公司 2026年度财务预算报告
天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会在总结2025 年经营情况和分析2026年经营形势的基础上,对公司的市场和业务拓展计划进行 综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响, 谨慎编制2026年财务预算报告。
一、预算编制基本假设
1、公司所遵循的有关法律、法规、政策和本公司所在地区的社会经济环境 未发生根本性的变化;
2、现行主要税率、汇率、银行贷款利率等未出现剧烈波动;
3、公司所处行业发展前景未发生重大变化;
4、公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现,无重大变化;
5、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。
二、预算编制的基础和范围
1、参考《企业会计准则》及相关指引对于财务核算及财务报表编制的相关 规定,针对企业经营活动编制财务预算;
2、财务预算主体范围包括天齐锂业股份有限公司及其控股子公司。
三、2026 年度主要预算目标
1、继续推进公司上游资源开发及中游产能爬坡,加强垂直一体化优势;
2、不断提高经营管理水平和经营效率,优化资产结构,快速响应市场变化, 提升公司盈利能力及资产价值;
3、依据市场需求动态优化产品质量与结构,持续优化经营策略;
4、积极布局新业务与新市场,持续提升公司综合竞争力。
四、确保预算完成的主要措施
1、积极拓宽融资渠道支持公司在锂领域的战略布局,包括但不限于项目开 发及优化以及对优质锂矿资产的收购等;同时加强资金运行监管,降低财务风险, 合理安排、使用资金,提高资金利用率;
2、加强生产经营和项目运营管理,确保生产、建设按计划有序进行;
3、加强市场开发与客户维护,稳定开拓国内外市场;
4、继续深化降本增效提质方针政策,巩固成本优势;
5、优化供应链管理,在降低采购成本的同时确保原辅料供应稳定;
6、全面梳理并盘活存量资产,提升资产运营效益与使用效率;
7、提升公司研发实力,注重技术人才培养与引进;
8、其他公司将采取的保障措施可参照公司《2025年年度报告》中“公司未来 发展的展望”部分。
五、风险提示
生产经营目标并不代表公司对2026 年度的盈利预测,能否实现取决于市场、 政策等多种因素影响,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
天齐锂业股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日
