欧菲光集团股份有限公司 内部控制审计报告书
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SHOB座20层邮编:100073
电话:(010)51423818
传真:(010)51423816
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内部控制审计报告
中兴华内控审计字(2026)第590007号
欧菲光集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了欧菲光集团股份有限公司(以下简称'欧菲光公司')2025年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。
一、欧菲光公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是欧菲光公司董 事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,欧菲光集团股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中国注册会计师:
(项目合伙人)
王树
中国注册 会 计师 王兴
中国注册会计师:
五
王兴
2026年3月31日
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会计师所
执业证书
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首合:
主任会计师
经营场所:
李尊农
京
特殊普通合伙
201年1 批执业日: 京财会许可
(1306
称:
批准业文女: 执业证: 组织;
名
年度检验登记 Annual Renewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
证书编号:
No. ofCertificate 474701570135
批准注册协会: Authorized Insitute ofC流圳市注册会计师协会
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月
年
发证日期:
年 月 /m 月
Date of Issuance
(特殊
名王树 明名王树 明
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姓
我迪合伙)
年
事
98-21 11
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名 别 Fulam
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Woriit r. 身份证码
工作单位
