吉林亚联发展科技股份有限公司
大华内字[2026]0011000029号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)
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吉林亚联发展科技股份有限公司
(截止2025年12月31日)
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MOORE 大华国际
大華食计師事務
大华会计师事务所[特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006 www.dahua-cpa.com
大华内字[2026]0011000029号
吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联 发展)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
大华内字[2026]0011000029号内部控制审计报告
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,亚联发展于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师: 川 刘璐 夜 中国注册会计师: 赵国峰
二0二六年三月九日
中 国 注册会计师 刘璐 中 国 注册会计师 赵国峰
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批批业文 执业证编:
中 202年
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通 合 2
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准注的协室: 辽宁省注册会计师协公 发 1994年 210200020020
大华同意转出201.6.5 注书
注册会计工作单位更事项记 闪意调应 d 毕
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大华
登记
