亚联发展(002316)_公司公告_亚联发展:内部控制审计报告

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亚联发展:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-11

吉林亚联发展科技股份有限公司

大华内字[2026]0011000029号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

骑缝专用草(12

吉林亚联发展科技股份有限公司

(截止2025年12月31日)

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页次

1-2

MOORE 大华国际

大華食计師事務

大华会计师事务所[特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006 www.dahua-cpa.com

大华内字[2026]0011000029号

吉林亚联发展科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了吉林亚联发展科技股份有限公司(以下简称亚联 发展)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是企业董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。

大华内字[2026]0011000029号内部控制审计报告

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,亚联发展于2025年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师: 川 刘璐 夜 中国注册会计师: 赵国峰

二0二六年三月九日

中 国 注册会计师 刘璐 中 国 注册会计师 赵国峰

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准注的协室: 辽宁省注册会计师协公 发 1994年 210200020020

大华同意转出201.6.5 注书

注册会计工作单位更事项记 闪意调应 d 毕

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大华

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