悦心健康(002162)_公司公告_悦心健康:2025年度内部控制审计报告

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悦心健康:2025年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-31

上海悦心健康集团股份有限公司

2025 年12 月31 日

内部控制审计报告

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内部控制审计报告

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信永中和 ShineWWing 信永中和会计师? ShineWing |certified public accountants|

事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 9/F,Block A,Fu Hua Mansion No.8,Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District,Beijing 100027,P.R.China 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)65542288 传真: facsimile: +86(010)65547190 +86(010)65547190

内部控制审计报告

XYZH/2026SHAA2B0013

上海悦心健康集团股份有限公司

上海悦心健康集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了上海悦心健康集团股份有限公司(以下简称 悦心健康集团)2025 年12 月31 日财务 报告内部控制的有效性。

一、 企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是悦心健康集团董事 会的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、 内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、 财务报告内部控制审计意见

我们认为,悦心健康集团于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

审计报告(续)

XYZH/2026SHAA2B0013

上海悦心健康集团股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二?二六 年 三 月 二十七 日

验多应多。 许可 了,多, 扫描场身份码

监音管理网

主要经场所

东城区市 A座层

国家场总制 0月 202年

北京市 登记机

6000万元 成2月 出 资额

营业执照 统一社会

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普通合伏

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执业证书

经营场: 主任会师 首合伙:

谭小青

特殊普通合伙

层层

21年0日

我业女: 批准我业日: 找业证: 组织

11016 京

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检专用章

Fll ame 名王亮 性别男

出生日期1975-09-29 Sex

Dateofir中和会计师务特

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2021年10月30日 日

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王亮(140100040042) 您已通过2021年年检 上海市注册会计师协会

吴晓蕊 FulLaame 女 Sex 出生日期 1979-06-17 Datc ofbirth 工作单位 信永中和会计师事务所(特 Workisgunit 普通合伙)上海分所 身份证号码 340603197906171028 ldetity card Na

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吴晓蕊(110004130017)

2021年10月30日 月

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