大亚圣象家居股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告
大亚圣象家居股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)作为公司2025 年度财务报表和财务报告内部控制审计机构。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信会计师事务所 (特殊普通合伙)2025 年度审计履职情况进行评估,具体情况如下:
一、会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证,具有H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监 督委员会(PCAOB)注册登记。
截至2025 年末,立信拥有合伙人300 名、注册会计师2,523 名、从业人员总 数9,933 名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802 名。
立信2025 年业务收入(未经审计)50.00 亿元,其中审计业务收入36.72 亿 元,证券业务收入15.05 亿元。
2025 年度立信为770 家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16 亿元, 同行业上市公司审计客户2 家。
(二)聘任会计师事务所履行的程序
董事会审计委员会2025 年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》,公司于2025 年3 月26 日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,后该议案于2025 年4 月18 日经公司2024 年度股 东大会审议通过。
二、2025 年度年审会计师事务所履职情况
立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照中国注册会计师审计准则和其他相 关执业规范的要求,对公司2025 年度财务报表及2025 年12 月31 日的财务报
告内部控制的有效性进行了审计,对财务报表出具了标准无保留意见审计报告, 对财务报告内部控制出具了标准无保留意见审计报告,同时对公司2025 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况、公司2025 年度营业收入扣除情况等 执行了相关工作,并出具了专项报告。
在审计过程中,立信会计师事务所(特殊普通合伙)制订并实施了合理的审 计工作计划,执行了有效的质量管理措施,并就会计师事务所和审计项目团队成 员的独立性、审计范围、人员和时间安排、风险判断、重要审计发现等事项与公 司管理层和审计委员会进行了沟通。
三、总体评价
经评估,公司认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中勤勉 尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业素养和专业胜 任能力,按时高质量完成了公司2025 年度审计工作,出具的审计报告客观、完 整。
大亚圣象家居股份有限公司
2026 年3 月27 日
