云南铜业股份有限公司
2025年12月31日
内部控制审计报告
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内部控制审计报告
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信永中和 ShineWing
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内部控制审计报告
XYZH/2026B,JAA16B0151 云南铜业股份有限公司
云南铜业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了云南铜业股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性,是云南铜业股份有限公司 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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内部控制审计报告(续)
XYZH/2026BJAA16B0151 云南铜业股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,云南铜业股份有限公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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