山东海化(000822)_公司公告_山东海化:关于会计师事务所履职情况的评估报告

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山东海化:关于会计师事务所履职情况的评估报告下载公告
公告日期:2026-03-21

山东海化股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告

按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关 规定,山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)对中审亚太会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)2025 年度审计 过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下:

一、2025 年度会计师事务所基本情况

原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所, 系隶属于审计署的司局级事业单位。1999 年经财政部和审计署批准, 脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。2008 年中审会计师事务所 有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有 限公司联合,变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013 年 初,改制变更为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)。

中审亚太拥有一批优秀的审计专业人员团队,该所现从业人员近 1600 人,其中,注册会计师400 余人,拥有双项或多项执业资格人 员200 余人,执业时间在5 年以上的占从业人员70%以上。该所拥有 上市公司及IPO 审计客户40 多家,新三板审计客户近200 家,发债 审计客户近300 家,连年居于国内会计师事务所百强。

中审亚太2024 年经审计的收入总额为77,761 万元,其中审计业 务收入为75,337 万元;证券业务收入为33,258 万元。

中审亚太2024 年度上市公司审计客户44 家;挂牌公司审计客户 189 家;主要行业包括制造业、批发和零售业、信息传输、软件和信 息技术服务业、金融业、建筑业等;上市公司审计收费6069.23 万元; 本公司同行业上市公司审计客户1 家。

二、2025 年度会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范及公司2025 年年报工作安排,中审亚太对公司2025 年 度财务报告及2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行 了审计,同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进 行核查并出具了专项报告。

经审计,中审亚太认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制,公允反映了公司2025 年12 月31 日的合并及母 公司财务状况以及2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量, 保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的财务及内 控审计报告。

在执行审计工作的过程中,中审亚太就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风 险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意 见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、公司对会计师事务所履职情况的评估

经评估,公司认为,中审亚太在公司年报审计过程中坚持以公允、 客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时 完成了公司2025 年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的 审计报告客观、完整。

山东海化股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日


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