TCL科技(000100)_公司公告_TCL科技:内部控制审计报告

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TCL科技:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2026-03-28

RSM 容诚

内部控制审计报告

TCL 科技集团股份有限公司

容诚审字[2026]518Z0755 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

RSM|容诚

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22 号

1 幢10 层1001-1 至 1001-26 (100037)

TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https://www.rsm.global/china/

容诚审字[2026]518Z0755 号

TCL 科技集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“TCL 科技”)2025 年12 月31 日 的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是TCL 科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,TCL 科技于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为TCL 科技集团股份有限公司容诚审字[2026]518Z0755 号内 部控制审计报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师:

陈泽丰(项目合伙人)

中国注册会计师:

肖梦英

中国·北京

中国注册会计师:

陈志浩

2026 年 3 月26 日


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