Deloitte.
德勤
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002
内部控制审计报告
德师报(审)字(26)第S00253号
深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深圳 市纺织(集团)股份有限公司(以下简称'深纺织集团*2025年12月31日的财务报告内部控制的 有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是深纺织集团董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意tfe。
我们认为,深纺织集团于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) nts
中国注册会计师
中国·上海
善天义
中国注册会计师
2026年3月26日
WorldClass 智启非凡
育管理局
人民0 使用 (副本
21年01日 成立日
上
年02
国场 2025
主要经场所
SCG
登记机关
营业执照
此印与符
供书用
咨询、
证
称 名
Delote
外 唐恋烟 型
市业计
统
执事合伙 经营范围
类
IDL
说明
证:
执业证书 应
租,出 ,.
攻
中
2.
会
上
德 首席合伙: 唐恋啊
主任会
经营场:
二 财
组织形: 执业证编:
批准找业文号
批推找业
特
