百奥泰(688177)_公司公告_百奥泰:关于续聘会计师事务所的公告

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百奥泰:关于续聘会计师事务所的公告下载公告
公告日期:2024-03-29

证券代码:688177 证券简称:百奥泰 公告编号:2024-020

百奥泰生物制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)。

? 本事项尚需提交股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2022年度业务收入(经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,主要行业包括:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施

管理业,审计收费总额8.17亿元,同行业上市公司审计客户45家。2.投资者保护能力截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人被诉(被仲裁)人诉讼(仲裁)事件诉讼(仲裁)金额诉讼(仲裁)结果
投资者金亚科技、周旭辉、立信2014年报尚余1,000多万,在诉讼过程中连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者保千里、东北证券、银信评估、立信等2015年重组、2015年报、2016年报80万元一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员77名。

(二)项目成员信息

1.基本信息

项目姓名注册会计师执业时间开始从事上市公司审计时间开始在本所执业时间开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人李新航1999/6/21999年2012年2022年
签字注册会计师何健勇2020/3/242014年2020年2022年
质量控制复核人张宁1995/6/71996年2012年2022年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:李新航

时间上市公司名称职务
2021-2022年广东嘉元科技股份有限公司项目合伙人
2021-2023年广东雄塑科技集团股份有限公司项目合伙人
2022-2023年百奥泰生物制药股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:何健勇

时间上市公司名称职务
2022年-2023年百奥泰生物制药股份有限公司签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:张宁

时间上市公司名称职务
2021年深圳市飞荣达科技股份有限公司质量控制复核人
2021年广州市昊志机电股份有限公司项目合伙人
2022年广东广州日报传媒股份有限公司项目合伙人
2023年山东国瓷功能材料股份有限公司项目合伙人

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

(1)独立性

立信会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)诚信记录

1)项目合伙人近三年存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况见下表:

序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况
1李新航2022年10月11日警示函广东证监局2021年报审计项目部分审计程序执行不到位,证据获取不充分。
2李新航2022年12月22日监管警示上海证券交易所2021年报审计项目(同一项目)审计职责履行不到位。

2)签字会计师及质量控制复核合伙近三年没有不良记录。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2023年2024年增减%
年报审计收费金额(万元)7070-
内控审计收费金额(万元)2020-

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查,审计委员会认为其所拥有证券、期货相关业务执业资格,能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的资质要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

2024年3月28日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》,同意聘请立信为公司2024年度会计师事务所,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

百奥泰生物制药股份有限公司董事会

2024年3月29日


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