目录
一、内部控制审计报告………………………………………………第1—2页
二、附件……………………………………………………………第3-6页
(一)本所执业证书复印件………………………………………第3页
(二)本所营业执照复印件………………………………………第4页
(三)本所注册会计师执业证书复印件………………………第5-6页
第3页共6页仅为上海凯赛生物技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致),仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经
本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。
仅为上海凯赛生物技术股份有限公司2022年度内部控制审计报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通
合伙)合法经营未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,
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