读者出版传媒股份有限公司 关于续聘 2017 年度内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘2017年度内部控制审计机构的的议案》。鉴于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司内部控制审计机构,在开展公司内部控制评价期间,能够遵循执业准则,认真履行审计职责,并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况,独立发表审计意见。为顺利推进公司2017年内部控制审计工作,公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度内部控制审计机构,聘期一年,审计费20万元。 公司独立董事对此发表了独立意见,认为:中喜会计师事务所(特殊普通合伙)自2016年起担任公司内部控制审计机构,在开展公司内部控制评价期间,能够遵循执业准则,认真履行审计职责,并能够客观评价公司的内部控制建设及执行情况,独立发表审计意见。 该事项尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2017 年 8 月 26 日