涉及事项的专项说明的意见
中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)对昆山科森科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。现公司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下:
、我们认为董事会的专项说明符合实际情况,同意公司《董事会关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》;
、作为公司监事,我们将积极督促董事会和管理层继续加强内部控制管理,不断提升规范运作水平,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及股东利益。
昆山科森科技股份有限公司
监事会2025年
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