上海凯众材料科技股份有限公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
上海凯众材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对众华2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为众华资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下:
一、资质条件
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所,于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人为陆士敏先生,2024年末合伙人人数为68人,注册会计师共359人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年经审计的业务收入总额为人民币56,893.21万元,其中:审计业务收入为人民币47,281.44万元(含:证券业务收入人民币16,684.46万元)。
众华会计师事务所(特殊普通合伙)上年度(2024年)上市公司审计客户数量73家,审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业,房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与凯众股份同行业客户共4家。
二、执业记录
1、基本信息
职务 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为公司提供审计服务时间 |
项目合伙人 | 卞文漪 | 1996年 | 1995年 | 1994年 | 2019年 |
签字注册会计师 | 张炯昕 | 2016年 | 2023年 | 2006年 | 2023年 |
质量控制复核人 | 胡蕴 | 2005年 | 2005年 | 2001年 | 2024年 |
(1)项目合伙人近三年从业情况姓名:卞文漪
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
2024年 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2024年 | 上海至纯洁净系统科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
(2)签字注册会计师近三年从业情况姓名:张炯昕
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
2024年 | 上海凯众材料科技股份有限公司 | 签字会计师 |
2024年 | 上海龙韵文创科技集团股份有限公司 | 签字会计师 |
(3)质量控制复核人近三年从业情况姓名:胡蕴
时间 | 上市公司名称 | 职务 |
2024年 | 锐奇控股股份有限公司 | 项目合伙人 |
2024年 | 光大嘉宝股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、诚信记录签字注册会计师卞文漪、张炯昕,质量控制负责人胡蕴近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
3、独立性签字注册会计师卞文漪、张炯昕,质量控制负责人胡蕴符合独立性要求,不存在可能影响独立性的情形。
三、质量管理水平
1、项目咨询2024年年度审计过程中,众华就公司重大会计审计事项与技术标准部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。
2、意见分歧解决众华制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2024年年度审计过程中,众华就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。
3、项目质量复核审计过程中,众华实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。
4、项目质量检查众华质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。众华质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性检查;其他监控活动。确保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改众华根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全面的质量管理体系。
2024年年度审计过程中,众华勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。
四、工作方案
2024年年度审计过程中,众华针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的
审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、销售费用核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联方交易、租赁业务等。众华全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。众华制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
五、人力及其他资源配备众华配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。
六、信息安全管理公司在聘任合同中明确约定了众华在信息安全管理中的责任义务。众华制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管理,并能够有效执行。
七、风险承担能力水平众华具有良好的投资者保护能力,按照相关法律法规的规定,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额20,000万元,能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。
上海凯众材料科技股份有限公司
2025年4月25日