中国卫通(601698)_公司公告_中国卫通:内部控制审计报告

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中国卫通:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2024-04-02

中国卫通集团股份有限公司

内部控制审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP地址:北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层

邮编:100073电话:(010)

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51423816

目 录

一、内部控制审计报告1-2

二、内部控制审计附件

1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件

2.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件

3.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)证券、期货相关业务许可证复印件

4.注册会计师执业证书复印件

第 1 页 共 2 页

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818传真(fax):010-51423816

内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2024)第010018号

中国卫通集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国卫通集团股份有限公司(以下简称“中国卫通”)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、中国卫通对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中国卫通董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情


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