技苏避赏潜港口股份有限公司 2019年 度内部控制评价搬舍 ⑥ 经过上述邂改 ,于 内都控制评价报告基准 m,公 司是裔发现来完成篷改的非财务报借内部授 制纛爨缺陷 □趣 回否四、其他 内部控制相关簋 大事顼说明1、 上 …一年度 内部控制缺陷貉改慵况〔∶}适 用 田不适用2、 本年度 内部控 制通行潜猊及 下一年度改进方向回通用 口不适用报告期内公司不存在构成 内部控制纛大 、纛爨缺略的情观 。2o2o年 公司将持续优化稠 完饕管理锕度体系 9加 大内部控制执行及监饔检查力度 ,保 持公司 内部控制体系的有效性和充分性 9不 断摁升公司经鹭管理水平和风险防范水平 ,促 进公司健康 、可持续发展 。3、 其他重大餮顼 说 明□适用 回不通 用 工OIO年 三 月二 十六 日