大秦铁路(601006)_公司公告_大秦铁路:2024年度会计师事务所履职情况评估报告

时间:

大秦铁路:2024年度会计师事务所履职情况评估报告下载公告
公告日期:2025-04-30

根据财政部、国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求,大秦铁路股份有限公司(以下简称“公司”)对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)在2024年度审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、会计师事务所聘任情况

2024年5月21日,公司2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘年度财务报告审计机构的议案》,同意续聘毕马威华振作为公司2024年度财务报表审计机构。

2024年11月15日,公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案》,同意更换毕马威华振作为公司2024年度内部控制审计机构。

二、资质条件及执业记录

(一)资质条件

1、基本信息

毕马威华振于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,

其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。

2、项目成员信息毕马威华振承做大秦铁路2024年度审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人张杨,2008年取得中国注册会计师资格。张杨女士2004年开始在毕马威华振执业,2016年开始从事上市公司审计,从2022年开始为本公司提供审计服务。

本项目的签字注册会计师曹璐,2014年取得中国注册会计师资格。曹璐女士2007年开始在毕马威华振执业,2007年开始从事上市公司审计,从2020年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人吴旭初,2010年取得中国注册会计师资格。吴旭初先生2003年开始在毕马威华振执业,2003年开始从事上市公司审计,从2021年开始为本公司提供审计服务。

(二)执业记录

毕马威华振承做本项目合伙人张杨于2023年12月曾受到辽宁证监局出具警示函的行政监管措施一次。根据相关法律法规的规定,该行政监管措施不影响相关人员继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

除上述情形外,本项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

三、2024年度会计师事务所履职情况

遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范,结合公司2024年年度报告工作要求,毕马威华振对公司2024年度财务报告及内部控制的有效性进行了审

计,同时对2024年度控股股东及其他关联方资金占用情况、2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况、2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查并出具了专项报告。

在执行审计及其他专项鉴证工作的过程中,毕马威华振就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通,有效的提升了工作的准确性。

四、公司对毕马威华振履职的评估情况

毕马威华振在从事公司2024年度审计服务过程中,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守、勤勉工作;出具的审计报告能够反映公司2024年的财务状况及经营成果;配备的审计工作人员具备完成审计工作的能力,能够按照年度审计工作的计划完成审计工作,满足公司年度审计工作的要求。

大秦铁路股份有限公司

2025年4月28日


  附件: ↘公告原文阅读
返回页顶

【返回前页】