上海同济科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控制审计机构。
根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求,公司对众华会计师事务所(特殊普通合伙)2024年度审计履职情况进行了评估,具体情况如下:
一、2024年度年审会计师事务所基本情况
(一)基本信息
机构名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
组织形式:特殊普通合伙企业
注册地址:上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室
首席合伙人:陆士敏先生
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身为1985年成立的上海社科院会计师事务所,后于2013年经财政部等部门批准,转制成为特殊普通合伙企业。
(二)人员信息
截止2024年末,众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为68人,注册会计师为359人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过180人。
(三)业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。2024年收入总额为58,278.95万元,其中审计业务收入45,825.20万元,证券业务收入15,981.91万元。
2024年度众华会计师事务所(特殊普通合伙)上市公司审计客户数量73家,审计收费总额为人民币9,193.46万元。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供服务的上市公司中主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息
技术服务业等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共3家。
(四)风险承担能力水平众华会计师事务所(特殊普通合伙)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截止2024年底,众华会计师事务所(特殊普通合伙)购买职业保险累计赔偿限额2亿元。
二、审计工作方案及执行情况2024年度审计过程中,众华会计师事务所(特殊普通合伙)根据公司的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,包括收入确认、成本核算、资产减值、应收账款、合并报表、关联方交易等。众华会计师事务所(特殊普通合伙)就审计计划、审计重点内容及关键审计事项、审计意见等,向董事会审计委员会进行两次专项汇报沟通,听取审计委员会委员的相关意见和建议;就审计范围、人员和时间安排、风险判断、年度审计重点、初审意见等事项与公司管理层进行了充分交流,有效提升了工作效能,保障了公司年报审计工作按时完成。
三、总体评价公司认为:众华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
上海同济科技实业股份有限公司
2025年4月26日