监事会对《董事会关于2023年度财务报表审计报告所
涉非标事项消除情况的专项说明》的意见
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)作为文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度财务报告和内部控制的审计机构,对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。2024年,公司积极采取解决措施消除相关事项影响,截至目前,公司与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项影响已消除,公司董事会出具了《文投控股股份有限公司董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》的有关规定,监事会出具如下意见:
公司监事会认为:《文投控股股份有限公司董事会关于2023年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》真实、客观反映了公司的实际情况,公司监事会对董事会所作的专项说明无异议。公司监事会将继续加强对公司的监督管理,切实维护公司及全体股东的合法利益,保证公司持续、稳定、健康发展。
特此说明。
文投控股股份有限公司监事会
2025年4月8日