亚通股份(600692)_公司公告_亚通股份:内部控制审计报告

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亚通股份:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2017-03-28
2閱圆八⑩  内部控制审计报告  众会字(?^)〗?)第0097号上海亚通股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海亚通股份有限公司〔以下简称亚通公司)2016年12月31日的财务报告内部控制的有效性。一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价有效性是亚通公司董事会的责任。二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。  240關1^八  四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,亚通公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定  在重大方面保持了有效的财务报告内部控制。  ^   舍   计  众华  中国注册会计师  \ 二 师   一  中 中国注册会计师 歐  乂 一:  中国,上海  二〇一七年三月二十 \' 日众华会计师事务所(特殊蕾通合伙) :―、7--号金外滩国际广场6楼 2  '; ^ 、 0 ^ 二 110「9,门^03(15卜^,^^^腳!^殿!:卜'!!。 4 ^ 10211 6352 5566 网址 , \ ^ - 巾 0 一 1^31:口^—(:。\' 「 : 021 -6352 5566 ^^^6 ^ \^^^^^2110119111^3^(53.^0111

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