意见
海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报告由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,该所为公司出具了保留意见审计报告。监事会对董事会出具的《保留意见审计报告涉及事项的专项说明》发表如下意见:
一、公司监事会对董事会就2024年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明表示认可,同意公司董事会对该事项的相关说明。
二、公司监事会将全力支持董事会和管理层严格按照相关信息披露准则,及时履行信息披露义务,切实维护公司及全体股东的合法权益。
海航创新股份有限公司监事会
2025年4月29日