江西铜业(600362)_公司公告_江西铜业:内部控制审计报告

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江西铜业:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-03-28

内部控制审计报告

2024年12月31日

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京巿东城区东长安街1号 东方广场安永大楼17层 邮政编码: 100738Tel电话·: +86 10 5815 3000 Fax传真·: +86 10 8518 8298 ey.com

内部控制审计报告

安永华明(2025)专字第70013329_B01号

江西铜业股份有限公司

江西铜业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西铜业股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江西铜业股份有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

内部控制审计报告(续)

安永华明(2025)专字第70013329_B01号

江西铜业股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,江西铜业股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:宋从越
中国注册会计师:汪洋一粟
中国 北京2025年3月27日

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