苏豪时尚(600287)_公司公告_江苏舜天:独立董事关于续聘2023年度财务审计和内部控制审计机构的独立意见

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公告日期:2023-06-09

独 立 意 见

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定,作为公司的独立董事,基于我们的独立判断,经认真研究,现就公司续聘2023年度财务审计和内部控制审计机构事项发表独立意见:

我们对天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的业务和资质情况进行了慎重审核,认为该所具备相应的证券、期货相关业务审计资质,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够独立对公司财务和内控状况进行审计,满足公司2023年度财务报告和内部控制审计工作要求。董事会审议此事项时,程序合法,未损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

我们同意关于公司续聘2023年度财务审计及内部控制审计机构的预案。

江苏舜天股份有限公司独立董事

包文兵、沈永建二零二三年六月八日


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