ST舜天(600287)_公司公告_江苏舜天:监事会关于公司2022年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明

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江苏舜天:监事会关于公司2022年度无保留意见审计报告中强调事项段有关事项的专项说明下载公告
公告日期:2023-04-29

强调事项段有关事项的专项说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告的审计机构,对本公司2022年度财务报告出具了带强调事项的无保留意见的审计报告(天衡审字[2023]01139号)。根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求,公司监事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下:

一、审计报告中强调事项段的主要内容

我们提醒财务报表使用者关注,如会计报表附注十六、其他重要事项所述,,因涉嫌信息披露违法违规,公司于2022年11月4日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0382022008号),由于立案调查工作尚在进行中,暂不确定对公司财务报表的具体影响。

本段内容不影响已发表的审计意见。

二、监事会关于所涉及事项的相关说明

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告,该意见是根据中国注册会计师审计准则要求,出于职业判断出具的,依据和理由符合有关规定,公司监事会对审计意见无异议,关于所涉及事项作如下说明:

公司监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

江苏舜天股份有限公司监事会

二零二三年四月二十七日


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