中国卫星(600118)_公司公告_中国卫星:内部控制审计报告

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中国卫星:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2019-03-20

中国东方红卫星股份有限公司

内部控制审计报告

大华内字〔20191000015号

.

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

中国东方红卫星股份有限公司

内部控制审计报告

(截止2018年

日)

目 录

页 次

一、 内部控制审计报告

.

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IfDa Hua Certified Public Accountants

内部控制审计报告

大华内字〔20191 000015号

中国东方红卫星股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国东方红卫星股份有限公司(以下简称“中国卫星”) 2018年

日的财务报告内部控制的有效性。企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。

注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

Da Hua CPAs

第l页

www.dahua-cpa.com

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二O一九年三月十八日

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,中国卫星于2018年

日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

编号:

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