2025年度财务预算报告
一、预算编制说明
根据河南新宁现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展目标,参照公司近年来的经营情况及团队开拓能力,结合公司2025年度市场营销计划及经营计划,以经审计的2024年度的经营业绩为基础,按照合并报表口径,根据企业会计准则及相关规定,编制了公司2025年度财务预算方案。
二、预算编制基本假设
(一)国家现行的有关法律、法规和经济政策没有重大变化;
(二)公司所处行业的宏观环境、税收政策和会计准则等没有重大变化;
(三)公司主要业务的市场价格和供求关系无重大变化;
(四)公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的开拓项目能如期完成并投入运营;
(五)公司生产经营业务涉及的外汇市场汇率将在预计的范围内正常波动;
(六)无其他不可抗拒力及不可预测因素造成的重大不利影响。
三、2025年度主要预算目标
根据公司2024年财务决算情况以及公司目前面临的市场和行业状况,预计公司2025年的营业收入将在2024年同口径基础上实现稳步增长。
四、完成预算指标的措施
2025 年度,为实现公司持续健康发展,顺利完成年度各项指标,公司将着力做好以下各项工作
1.深化全面预算管控,细化预算审核,加强经营分析,保证预算目标实现;
2.巩固现有服务领域,大力拓展新业务,增强发展动能;
3.加强物流供应链综合服务能力建设,持续构建定制化解决方案能力;
4.稳步实施智能化项目,推进公司数字化转型,提高公司物流供应链运营能力和竞争力;
5.紧盯客户需求,加快推进国际化业务;
2025年,公司将聚焦业绩增长主线,紧盯“多元化”、“一体化”、“智能化”、“国际化”布局,强化业务开发能力、精细化运营能力、科技赋能能力和合规风控能力,不断提升公司盈利水平,提高上市公司质量,推动公司持续健康发展。
五、特别提示
2025年度预算不代表本公司2025年的盈利预测或承诺,预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响,存在不确定性,请投资者注意投资风险。
河南新宁现代物流股份有限公司
董事会2025年4月16日