特别提示:本预算为佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司2025年度盈利预测,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投资者特别注意。
一、公司2025年度财务预算主要指标
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,结合2025年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排,预计2025年营业收入同比增长3%-10%;预计2025年归属于母公司净利润同比增长0%-20%。
二、制定2025年度财务预算的基本假设
1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和制度无重大变化;
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;
3、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;
4、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。
三、为实现2025年财务预算目标的措施
1、在全公司贯彻落实传达2025年财务预算报告中的经营目标;
2、时刻关注上游天然气供应的情况,加强与上游供应商的联系,加强气源调度的管理。
3、加强公司经营队伍的建设,巩固原有市场,积极开发新用户。
4、不断强化财务管理,优化成本管控、费用执行的风险预警机制,优化资金结构,降低财务风险。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2025年3月22日