目录
一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2页
二、附件…………………………………………………………第3—7页
(一)本所营业执照复印件………………………………………第3页
(二)本所执业证书复印件………………………………………第4页
(三)本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第5页
(四)签字注册会计师执业证书复印件………………………第6—7页
内部控制审计报告
天健审〔2025〕7531号
力盛云动(上海)体育科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称力盛体育公司)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是力盛体育公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,力盛体育公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·杭州中国注册会计师:
二〇二五年四月二十二日
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本复印件仅供力盛云动(上海)体育科技股份有限公司天健审〔2025〕7531号报告后附之用,证明天健会计师事务
所(特殊普通合伙)合法经营,他用无效且不得擅自外传。
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务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质,他用无效且不得擅自外传。
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从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31)
从事证券服务业务会计师事务所名录(截至2022.12.31) | |||
序号 | 会计师事务所名称 | 通讯地址 | 联系电话 |
1 | 安徽华明会计师事务所(普通合伙) | 安徽省芜湖市鸠江区皖江财富广场A1#楼1207室 | 0553-2671256 |
2 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 | 010-58153125 |
3 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层367 | 010-89341163 |
4 | 北京大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市丰台区丽泽路5号12层1201-6 | 010-83495105 |
5 | 北京大华国际会计师事务所(普通合伙) | 北京市朝阳区工人体育场东路丙2号4层403 | 010-67023521 |
6 | 北京东审会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市东城区崇文门外大街7、9号1幢11层11-1 | 010-67023521 |
7 | 北京国府嘉盈会计师事务所(普通合伙) | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼13层1309B | 010-64790905 |
··· | ··· | ||
74 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼 | 025-84711188 |
75 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座 | 0571-89722900 |
76 | 天津丞明会计师事务所(普通合伙) | 天津市河西区合肥道富力中心写字楼34层 | 022-87825559 |
77 | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区中关村南大街乙56号1502-1509单元 | 010-83914188 |
78 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 | 010-88827799 |
本复印件仅供力盛云动(上海)体育科技股份有限公司天健审〔2025〕7531号报告后附之用,证明天
健会计师事务所(特殊普通合伙)合法从事证券服务业务的备案工作已完备,他用无效且不得擅自外传。
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