2022年度财务预算报告
根据深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年的经营方针策略及年度营销计划,结合国内经济形势和市场情况,以历史年度的经营实绩为基础,按照合并报表口径,编制了2022年度的财务预算。
一、公司2022年度财务预算主要指标
公司2022年度经营目标预计:实现销售收入1.8亿元,实现税后净利润600万元。
二、预算编报范围
公司母公司将其控制的所有子公司和孙公司纳入2022年度预算的合并范围。
三、预算编制基本假设及前提
1、预算编制执行企业会计准则,在编制过程中,充分考虑了谨慎性以及重要性原则;
2、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变更;
3、现行的有关法律、法规和制度没有发生重大变化;
4、现行的社会经济环境没有发生重大变化;
5、现行的劳动用工环境没有重大变化;
6、公司目前的主要原材料及供求关系没有重大变化;
7、公司目前执行主要税收政策没有发生重大变化;
8、预估了新型冠状病毒的短期影响;
9、没有发生其他不可抗拒力以及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、确保完成2022年财务预算的措施。
为确保2022年财务预算的顺利完成,公司将在以下几个方面进行努力:
1、加强财务管理、费用预算、资金预算与日常经营紧密结合,继续落实全面预算管理和全员成本控制意识,建立和完善全员成本控制体系和制度,以经济效益为中心,把降低成本作为首要目标。
2、练好内功,做强团队,完善公司营销队伍,在巩固原有市场的同时,积极开拓新市场,不断扩大公司产品的市场占有率,加强新产品的开发,对有市场
前景的产品不遗余力的推广和销售。
3、加强资金管理,通过资金池、资金预算管理等手段来有效安排资金,并在资金安全的前提下,展开理财活动,来提高资金价值。强化供应商管理,稳定供应商价格,同时开发更具性价比的产品,提高产品市场竞争力。
4、进一步强化研发,加大研发投入,辐射各地制造工厂,通过同步设计、同步研发、快速响应,积极配合市场,确保产品的品质、交期、成本的实现,持续满足客户的需求,从而提升市场竞争力。
五、风险提示
本预算为公司管理控制目标,不代表公司盈利预测。能否实现尚取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请投资者注意投资风险。
深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司
董事会2022年4月25日