中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对众应互联科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2021年12月31日与财务报告内部控制有效性发表意见,并出具了中兴华内控审计字(2022)第010038号《内部控制鉴证报告》,《内控控制鉴证告》对公司内部控制有效性出具了否定意见。公司董事会就上述《内部控制鉴证报告》涉及事项出具了专项说明,公司监事会现就董事会出具的专项说明发表如下意见:
监事会同意公司《董事会关于公司2021年度否定意见的内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明》。监事会将认真履行职责,督促董事会和管理层不断提升规范运作水平,持续关注公司内部控制效果,切实维护公司及全体股东利益。
众应互联科技股份有限公司
监事会二○二二年四月二十八日