根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求,并结合公司内部控制制度,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)监事会认真审阅了公司《2024年度内部控制评价报告》,发表审核意见如下:
公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了2024年度公司内部控制的实际情况。截止2024年12月31日,公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大、重要缺陷。
海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
2025年3月27日