齐心集团(002301)_公司公告_齐心集团:年度关联方资金占用专项审计报告

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齐心集团:年度关联方资金占用专项审计报告下载公告
公告日期:2023-04-22

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

深圳齐心集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2023]009844号

深圳齐心集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

(截止2022年12月31日)

目 录页 次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1-2
二、深圳齐心集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

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控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]009844号

深圳齐心集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳齐心集团股份有限公司(以下简称齐心集团公司)2022年度财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2023年4月20日签发了大华审字[2023]000215号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理(2023年2月修订)》的规定,就齐心集团公司编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是齐心集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计

大华核字[2023] 009844号关联方资金占用情况的专项说明

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齐心集团公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对齐心集团公司实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解齐心集团公司2022年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件:深圳齐心集团股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京唐亚波
中国注册会计师:
连肇华
二〇二三年四月二十日

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- ———4,560.35 8,700.00 370.11 5,000.65 8,629.81 —非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目年期初占用资金余额年度占用累计发生金额(不含利息)占用形成原因占用性质小计小计小计总计其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目往来形成原因往来性质(经营性往来、非经营性往来)总计2022202220222022202220222022202220222022 年度占用资金的利息(如有)年度偿还累计发生金额年期末占用资金余额年期初往来资金余额年度往来累计发生金额(不含利息)年度往来资金的利息(如有)年度偿还累计发生金额年期末往来资金余额 - - - -

  附件: ↘公告原文阅读
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