招商证券关于桂林三金“加强中小企业板 上市公司内控规则落实”专项活动的核查意见 招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)作为桂林三金药业股份有限公司(以下简称“桂林三金”或“公司”)首次公开发行的保荐机构,履行持续督导责任。 根据深圳证券交易所下发的《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》,桂林三金对公司内部控制相关规则的落实情况进行了专门的自查,认真检查了公司内部控制制度的制定和运行情况,并填写了自查表;招商证券作为其保荐机构,对桂林三金自查情况进行了核实,具体情况如下: 一、公司内控规则落实情况 桂林三金对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况,并重点对信息披露的内部控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》。 二、招商证券核查意见 经核查,招商证券确认: 1、桂林三金已按照深交所通知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作,并填写了《自查表》。 2、桂林三金填写的《自查表》符合公司内部控制制度的制定和运行情况的实际,不存在隐瞒、疏漏等情况。 3、桂林三金在信息披露、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等重大方面的内部控制制度健全并得到了切实执行。 4、桂林三金制定通过的整改计划,明确整改责任人和整改期限,符合公司的实际情况,切实可行。 (以下无正文) (此页无正文,为《招商证券股份有限公司关于桂林三金药业股份有限公司“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的核查意见》之盖章页) 保荐代表人:孙 坚 程红搏 招商证券股份有限公司 年 月 日