融捷股份(002192)_公司公告_融捷股份:内部控制审计报告

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融捷股份:内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-04-22

融捷股份有限公司内部控制审计报告书

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

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内部控制审计报告

中兴华内控审计字(2025)第410005号

融捷股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了融捷股份有限公司(以下简称“融捷股份”)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、融捷股份对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是融捷股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,融捷股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

(此页无正文,为《融捷股份有限公司内部控制审计报告(中兴华内控审计字(2025)第410005号)之签字盖章页)

第2页 共2页中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:王瑞金
中国·北京中国注册会计师:肖国强
二〇二五年四月十八日

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