海南高速(000886)_公司公告_海南高速:2024年度内部控制审计报告

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海南高速:2024年度内部控制审计报告下载公告
公告日期:2025-04-29

致同审字(2025)第460A020886号

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了海南高速公路股份有限公司(以下简称海南高速)2024年

日的财务报告内部控制的有效性。

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是海南高速董事会的责任。

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

中国北京朝阳区建国门外大街

号赛特广场5层邮编100004电话+861085665588传真+861085665120

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